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索引号: -zcxzfbgs-00001235 发布机构:
成文日期: 2015-10-30 有效性: 有效
文 号: 所属主题: 部门预算

县教体局2014年财政收支决算、2015年财政收支预算

来源: 发布时间:2015-10-30 浏览次数: 【字体:

柘城县教体局2014年收支决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

       

             

项目

金额

项目

合计

用事业单位基金弥补收支差额

部门结转资金

本年支出小计

小计

财政拨款

缴入预算管理的行政事业性收费

专项收入

专户管理的教育收费彩票发行费

政府性基金收入

事业收入(不含教育收入)

国有资产资源有偿使用收入

经营收入

非本级财政收入

消化单位原有账户资金

其他收入

一、财政拨款

65122

一、基本支出

 62975

 

 

62975

62975

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、缴入预算管理的行政事业性收费

 

1、工资福利支出

 32773

 

 

32773

32773

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、专项收入

 

2、商品服务支出

 13540

 

 

13540

13540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、专户管理的教育收费或彩票发行费

 

3、对个人和家庭的补助

 16662

 

 

16662

16662

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、政府性基金收入

 

二、项目支出

 2147

 

 

2147

2147

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、事业收入(不含教育收入)

 

1、基本建设支出

 2147

 

 

2147

2147

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、国有资产资源有偿使用收入

 

2、事业发展专项支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、经营收入

 

3、专项业务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、其他收入

 

4、经济发展支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非本级财政收入

 

5、债务项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消化单位原有账户资金

 

6、其他各项支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入小计

65122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加:部门结转资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用事业单位基金弥补收支差额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

65122

支出合计

 65122

 

 

65122

65122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

柘城县教体局2014年财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

单位(科目名称)

总计

基本支出

项目支出

工资福利及对个
人家庭补助支出

商品和服务支出

205

 

 

教育支出

65122

49435

13540

2147

20501 

 

 

教育管理事务 

3934

2142

1792

 

20502

 

 

普通教育

53658

40762

10749

2147

20504

 

 

成人教育

34

 

34

 

20507

 

 

特殊教育

66

66

 

 

20509

 

 

教育费附加安排的支出

641

 

641

 

20599

 

 

其他教育支出

324

 

324

 

208

 

 

社会保障和就业支出

6465

6465

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柘城县教体局2015年收支预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

       

             

项目

金额

项目

合计

用事业单位基金弥补收支差额

部门结转资金

本年支出小计

小计

财政拨款

缴入预算管理的行政事业性收费

专项收入

专户管理的教育收费彩票发行费

政府性基金收入

事业收入(不含教育收入)

国有资产资源有偿使用收入

经营收入

非本级财政收入

消化单位原有账户资金

其他收入

一、财政拨款

42958.74

一、基本支出

 

 

 

58928.29

42958.74

 

15969.55

 

 

 

 

 

 

 

 

二、缴入预算管理的行政事业性收费

 

1、工资福利支出

 

 

 

29010.71

29010.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、专项收入

15969.55

2、商品服务支出

 

 

 

22.6

22.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、专户管理的教育收费或彩票发行费

 

3、对个人和家庭的补助

 

 

 

13925.43

13925.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、政府性基金收入

 

二、项目支出

 

 

 

15969.55

 

 

15969.55

 

 

 

 

 

 

 

 

六、事业收入(不含教育收入)

 

1、基本建设支出

 

 

 

6000

 

 

6000

 

 

 

 

 

 

 

 

七、国有资产资源有偿使用收入

 

2、事业发展专项支出

 

 

 

9219.55

 

 

9219.55

 

 

 

 

 

 

 

 

八、经营收入

 

3、专项业务支出

 

 

 

750

 

 

750

 

 

 

 

 

 

 

 

九、其他收入

 

4、经济发展支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非本级财政收入

 

5、债务项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消化单位原有账户资金

 

6、其他各项支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入小计

58928.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加:部门结转资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用事业单位基金弥补收支差额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

58928.29

支出合计

 

 

 

58928.29

42958.74

 

15969.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

柘城县教体局2015年财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

单位(科目名称)

总计

基本支出

项目支出

工资福利及对个
人家庭补助支出

商品和服务支出

﹡﹡

﹡﹡

﹡﹡

﹡﹡

1

2

3

4

205 

 

 

教育支出 

58928.29

42936.14

22.6

15969.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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