索引号: | -zcxzfbgs-00001288 | 发布机构: | |
成文日期: | 2016-03-24 | 有效性: | 有效 |
文 号: | 所属主题: | 部门预算 |
县财政局2015年财政收支决算、2016年财政收支预算
公开02表 | |||||||
柘城县财政局2015年度一般公共预算财政拨款支出明细表 | |||||||
金额单位:万元 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
人员经费 | 公用经费 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
柘城县财政局 | 1,750.85 | 1,511.85 | 206.50 | 32.50 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,359.00 | 1,120.00 | 206.50 | 32.50 | ||
20106 | 财政事务 | 1,359.00 | 1,120.00 | 206.50 | 32.50 | ||
2010601 | 行政运行 | 849.80 | 750.00 | 99.80 | |||
2010605 | 财政国库业务 | 12.00 | 12.00 | ||||
2010607 | 信息化建设 | 16.00 | 16.00 | ||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 481.20 | 370.00 | 94.70 | 16.50 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 235.05 | 235.05 | 0.00 | 0.00 | ||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 56.00 | 56.00 | ||||
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 56.00 | 56.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 179.05 | 179.05 | ||||
2080501 | 归口管理的行政事业单位离退休 | 179.05 | 179.05 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 67.20 | 67.20 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 67.20 | 67.20 | ||||
2100501 | 行政单位医疗 | 67.20 | 67.20 | ||||
221 | 住房保障支出 | 89.60 | 89.60 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 89.60 | 89.60 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 89.60 | 89.60 |
公开01表 | ||||||||
柘城县财政局2015年度收入支出决算总表 | ||||||||
金额单位:万元 | ||||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 栏次 | 3 | ||||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,750.85 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 1,359 | 一、基本支出 | 60 | |
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 1,511.85 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 206.50 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | |||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | |||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 行政事业类项目 | 65 | 32.50 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 235.05 | 四、经营支出 | 67 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 67.20 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 支出经济分类 | 70 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | 1,750.85 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | 1,332.80 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | 206.50 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | 179.05 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 赠与 | 76 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 89.60 | 基本建设支出 | 78 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | 32.50 | |||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | ||||
22 | 二十二、其他支出 | 58 | 其他支出 | 81 | ||||
23 | 59 | 82 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 1,750.85 | 本年支出合计 | 83 | 1,750.85 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | |||||
年初结转和结余 | 26 | 交纳所得税 | 85 | |||||
基本支出结转 | 27 | 提取职工福利基金 | 86 | |||||
项目支出结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | 87 | |||||
经营结余 | 29 | 其他 | 88 | |||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | ||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | ||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | ||||||
33 | 经营结余 | 92 | ||||||
34 | 93 | |||||||
35 | 94 | |||||||
总计 | 36 | 1,750.85 | 总计 | 95 | 1,750.85 |
柘城县财政局主要职责:1.根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本县经济和社会发展战略,编制本县中长期财政计划;参与制定本县重大经济决策,研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议;贯彻执行国家有关财政分配政策;拟订和执行县与乡镇政府、街道、办事处的财政分配政策。2.编制本县年度预决算草案并组织执行;受县政府委托,向县人民代表大会报告本县预算及其执行情况,向县人大常委会报告决算;管理本县各项财政收入和预算外资金、财政专户;管理有关政府性基金;确定本县财政税收收入计划。3.管理本县公共支出;制定行政、事业单位开支标准和支出政策;制定基本建设财务制度。办理和监督本县财政的经济发展支出、本县投资项目的财政拨款、企业挖潜改造和科技支出;支援农业发展支出;农业综合开发支出。4.管理本县财政的社会保障支出;拟订并执行社会保障资金的财务管理制度;组织实施对社会保障资金使用的财政监督。 | ||||||||
公开01表 | ||||||||
柘城县财政局2016年度收入支出预算总表 | ||||||||
金额单位:万元 | ||||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 栏次 | 3 | ||||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,791.72 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 1,191.18 | 一、基本支出 | 60 | |
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 1,753.70 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 46.50 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | |||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | |||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 行政事业类项目 | 65 | |||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 427.36 | 四、经营支出 | 67 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 68.12 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 支出经济分类 | 70 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | 1,800.20 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | 1,553.42 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | 46.50 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | 200.28 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 赠与 | 76 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 113.54 | 基本建设支出 | 78 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | ||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | ||||
22 | 二十二、其他支出 | 58 | 其他支出 | 81 | ||||
23 | 59 | 82 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 1,791.72 | 本年支出合计 | 83 | 1,800.20 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | |||||
年初结转和结余 | 26 | 8.48 | 交纳所得税 | 85 | ||||
基本支出结转 | 27 | 提取职工福利基金 | 86 | |||||
项目支出结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | 87 | |||||
经营结余 | 29 | 其他 | 88 | |||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | ||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | ||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | ||||||
33 | 经营结余 | 92 | ||||||
总计 | 36 | 1,800.20 | 总计 | 95 | 1,800.20 |
公开02表 | |||||||
柘城县财政局2016年度一般公共预算财政拨款支出明细表 | |||||||
金额单位:万元 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
人员经费 | 公用经费 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
柘城县财政局 | 1,800.20 | 1,753.70 | 46.50 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,191.18 | 1,144.68 | 46.50 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 1,191.18 | 1,144.68 | 46.50 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 784.66 | 757.66 | 27.00 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | 406.52 | 387.02 | 19.50 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 427.36 | 427.36 | 0.00 | 0.00 | ||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 227.08 | 227.08 | ||||
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 227.08 | 227.08 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 200.28 | 200.28 | ||||
2080501 | 归口管理的行政事业单位离退休 | 200.28 | 200.28 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 68.12 | 68.12 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 68.12 | 68.12 | ||||
2100501 | 行政单位医疗 | 68.12 | 68.12 | ||||
221 | 住房保障支出 | 113.54 | 113.54 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 113.54 | 113.54 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 113.54 | 113.54 |
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