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索引号: -zcxzfbgs-00001289 发布机构:
成文日期: 2016-03-24 有效性: 有效
文 号: 所属主题: 部门预算

县政府办2015年财政收支决算、2016年财政收支预算

来源: 发布时间:2016-03-24 浏览次数: 【字体:

 

柘城县政府办2015年度一般公共预算财政拨款支出明细表
            金额单位:万元
支出功能分类科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
栏次 1 2 3 4
柘城县政府办 1,555.66 695.20 837.66 22.80
201 一般公共服务支出 1,244.26 383.80 837.66 22.80
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,244.26 383.80 837.66 22.80
2010301 行政运行 1,244.26 383.80 837.66 22.80
208 社会保障和就业支出 260.45 260.45 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补贴 18.20 18.20 0.00 0.00
2080399 财政对其他社会保险基金的补助 18.20 18.20    
20805 行政事业单位离退休 242.25 242.25 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政事业单位离退休 242.25 242.25    
210 医疗卫生与计划生育支出 21.84 21.84 0.00 0.00
21005 医疗保障 21.84 21.84 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 21.84 21.84    
221 住房保障支出 29.11 29.11 0.00 0.00
22102 住房改革支出 29.11 29.11 0.00 0.00
2210201   住房公积金 29.11 29.11    

 

 

柘城县政府办2015年度收入支出决算总表
                金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次     栏次   3
一、财政拨款收入 1 1,555.66 一、一般公共服务支出 37 1,244.26 一、基本支出 60 1,532.86
  其中:政府性基金 2   二、外交支出 38       人员经费 61 695.20
二、上级补助收入 3   三、国防支出 39       日常公用经费 62 837.66
三、事业收入 4   四、公共安全支出 40   二、项目支出 63 22.80
四、经营收入 5   五、教育支出 41       基本建设类项目 64  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 42       行政事业类项目 65 22.80
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 43   三、上缴上级支出 66  
  8   八、社会保障和就业支出 44 260.45 四、经营支出 67  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 45 21.84 五、对附属单位补助支出 68  
  10   十、节能环保支出 46     69  
  11   十一、城乡社区支出 47   支出经济分类 70  
  12   十二、农林水支出 48   基本支出和项目支出合计 71 1,555.66
  13   十三、交通运输支出 49     工资福利支出 72 452.65
  14   十四、资源勘探信息等支出 50     商品和服务支出 73 837.66
  15   十五、商业服务业等支出 51     对个人和家庭的补助 74 242.55
  16   十六、金融支出 52     对企事业单位的补贴 75  
  17   十七、援助其他地区支出 53     赠与 76  
  18   十八、国土海洋气象等支出 54     债务利息支出 77  
  19   十九、住房保障支出 55 29.11   基本建设支出 78  
  20   二十、粮油物资储备支出 56     其他资本性支出 79 22.80
  21   二十一、国债还本付息支出 57     贷款转贷及产权参股 80  
  22   二十二、其他支出 58     其他支出 81  
  23     59     82  
本年收入合计 24 1,555.66 本年支出合计 83 1,555.66
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 84  
    年初结转和结余 26         交纳所得税 85  
      基本支出结转 27         提取职工福利基金 86  
      项目支出结转和结余 28         转入事业基金 87  
      经营结余 29         其他 88  
  30       年末结转和结余 89  
  31         基本支出结转 90  
  32         项目支出结转和结余 91  
  33         经营结余 92  
  34     93  
  35     94  
总计 36 1,555.66 总计 95 1,555.66

 

 

柘城县政府办2016年度收入支出预算总表
                金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次     栏次   3
一、财政拨款收入 1 1,075.78 一、一般公共服务支出 37 697.13 一、基本支出 60 771.78
  其中:政府性基金 2   二、外交支出 38       人员经费 61 757.74
二、上级补助收入 3   三、国防支出 39       日常公用经费 62 14.04
三、事业收入 4   四、公共安全支出 40   二、项目支出 63  
四、经营收入 5   五、教育支出 41       基本建设类项目 64  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 42       行政事业类项目 65 304.00
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 43   三、上缴上级支出 66  
  8   八、社会保障和就业支出 44 318.03 四、经营支出 67  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 45 22.73 五、对附属单位补助支出 68  
  10   十、节能环保支出 46     69  
  11   十一、城乡社区支出 47   支出经济分类 70  
  12   十二、农林水支出 48   基本支出和项目支出合计 71 1,075.78
  13   十三、交通运输支出 49     工资福利支出 72 515.49
  14   十四、资源勘探信息等支出 50     商品和服务支出 73 14.04
  15   十五、商业服务业等支出 51     对个人和家庭的补助 74 242.25
  16   十六、金融支出 52     对企事业单位的补贴 75  
  17   十七、援助其他地区支出 53     赠与 76  
  18   十八、国土海洋气象等支出 54     债务利息支出 77  
  19   十九、住房保障支出 55 37.89   基本建设支出 78  
  20   二十、粮油物资储备支出 56     其他资本性支出 79  
  21   二十一、国债还本付息支出 57     贷款转贷及产权参股 80  
  22   二十二、其他支出 58     其他支出 81 304.00
  23     59     82  
本年收入合计 24 1,075.78 本年支出合计 83 1,075.78
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 84  
    年初结转和结余 26         交纳所得税 85  
      基本支出结转 27         提取职工福利基金 86  
      项目支出结转和结余 28         转入事业基金 87  
      经营结余 29         其他 88  
  30       年末结转和结余 89  
  31         基本支出结转 90  
  32         项目支出结转和结余 91  
  33         经营结余 92  
  34     93  
  35     94  
总计 36 1,075.78 总计 95 1,075.78

 

 

公开02        
柘城县政府办2016年度一般公共预算财政拨款支出明细表
              金额单位:万元
支出功能分类科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
栏次 1 2 3 4
柘城县政府办 1,075.78 757.74 14.04 304.00
201 一般公共服务支出 697.13 379.09 14.04 304.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 697.13 379.09 14.04 304.00
2010301 行政运行 697.13 379.09 14.04 304.00
208 社会保障和就业支出 318.03 318.03 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补贴 75.78 75.78    
2080399 财政对其他社会保险基金的补助 75.78 75.78    
20805 行政事业单位离退休 242.25 242.25 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政事业单位离退休 242.25 242.25    
210 医疗卫生与计划生育支出 22.73 22.73 0.00 0.00
21005 医疗保障 22.73 22.73 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 22.73 22.73    
221 住房保障支出 37.89 37.89 0.00 0.00
22102 住房改革支出 37.89 37.89 0.00 0.00
2210201   住房公积金 37.89 37.89    
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