索引号: | -zcxzfbgs-00001292 | 发布机构: | |
成文日期: | 2016-03-25 | 有效性: | 有效 |
文 号: | 所属主题: | 部门预算 |
县发改委2015年财政收支决算、2016年财政收支预算
柘城县发改委2015年度一般公共预算财政拨款支出明细表 | |||||||
金额单位:万元 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
人员经费 | 公用经费 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
发改委 | 221.26 | 168.82 | 52.44 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 174.99 | 122.55 | 52.44 | |||
20104 | 发展与改革事务 | 174.99 | 122.55 | 52.44 | |||
2010401 | 行政运行 | 174.99 | 122.55 | 52.44 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 30.17 | 30.17 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 30.17 | 30.17 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 30.17 | 30.17 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.90 | 6.90 | ||||
21005 | 医疗保障 | 6.90 | 6.90 | ||||
2100501 | 行政单位医疗 | 6.90 | 6.90 | ||||
221 | 住房保障支出 | 9.20 | 9.20 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 9.20 | 9.20 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 9.20 | 9.20 |
柘城县发改委2015年度收入支出决算总表 | ||||||||
金额单位:万元 | ||||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 栏次 | 3 | ||||
一、财政拨款收入 | 1 | 221.26 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 174.99 | 一、基本支出 | 60 | 221.26 |
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 168.82 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 52.44 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | |||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | |||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 行政事业类项目 | 65 | |||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 30.17 | 四、经营支出 | 67 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 6.90 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 支出经济分类 | 70 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | 138.65 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | 52.44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | 30.17 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 赠与 | 76 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 9.20 | 基本建设支出 | 78 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | ||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | ||||
22 | 二十二、其他支出 | 58 | 其他支出 | 81 | ||||
23 | 59 | 82 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 221.26 | 本年支出合计 | 83 | 221.26 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | |||||
年初结转和结余 | 26 | 交纳所得税 | 85 | |||||
基本支出结转 | 27 | 提取职工福利基金 | 86 | |||||
项目支出结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | 87 | |||||
经营结余 | 29 | 其他 | 88 | |||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | ||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | ||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | ||||||
33 | 经营结余 | 92 | ||||||
34 | 93 | |||||||
35 | 94 | |||||||
总计 | 36 | 221.26 | 总计 | 95 | 221.26 |
发改委主要职责:编制全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,研究分析经济形势,提出相关政策及建议。承担规划重大建设项目和生产力布局。拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控,衔接平衡需要申请上级财政投资、安排县级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案。 | ||||||||
柘城县发改委2016年度收入支出预算总表 | ||||||||
金额单位:万元 | ||||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 栏次 | 3 | ||||
一、财政拨款收入 | 1 | 184.16 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 122.57 | 一、基本支出 | 60 | 184.16 |
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 179.84 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 4.32 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | |||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | |||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 行政事业类项目 | 65 | |||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 42.74 | 四、经营支出 | 67 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 7.07 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 支出经济分类 | 70 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | 137.10 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | 4.32 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | 42.74 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 赠与 | 76 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 11.78 | 基本建设支出 | 78 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | ||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | ||||
22 | 二十二、其他支出 | 58 | 其他支出 | 81 | ||||
23 | 59 | 82 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 184.16 | 本年支出合计 | 83 | 184.16 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | |||||
年初结转和结余 | 26 | 交纳所得税 | 85 | |||||
基本支出结转 | 27 | 提取职工福利基金 | 86 | |||||
项目支出结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | 87 | |||||
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 88 | ||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | ||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | ||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | ||||||
33 | 经营结余 | 92 | ||||||
34 | 93 | |||||||
35 | 94 | |||||||
总计 | 36 | 184.16 | 总计 | 95 | 184.16 |
柘城县发改委2016年度一般公共预算财政拨款支出明细表 | |||||||
金额单位:万元 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
人员经费 | 公用经费 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
184.16 | 179.84 | 4.32 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 122.57 | 118.25 | 4.32 | |||
20104 | 发展与改革事务 | ||||||
2010401 | 行政运行 | ||||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 122.57 | 118.25 | 4.32 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 42.74 | 42.74 | ||||
20803 | 财政对社会保险基金的补贴 | ||||||
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 42.74 | 42.74 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 42.74 | 42.74 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 7.07 | 7.07 | ||||
2100501 | 行政单位医疗 | 7.07 | 7.07 | ||||
2100502 | 事业单位医疗 | ||||||
2100599 | 其他医疗保障支出 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 11.78 | 11.78 | ||||
22102 | 住房改革支出 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 11.78 | 11.78 |
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2016年部门政府性基金预算收支表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、农网还贷资金收入 |
0 |
一、文化体育与传媒支出 |
0 |
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二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 |
0 |
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
|||
三、港口建设费收入 |
0 |
二、社会保障和就业支出 |
0 |
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四、散装水泥专项资金收入 |
0 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0 |
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五、新型墙体材料专项基金收入 |
0 |
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
|||
六、新菜地开发建设基金收入 |
0 |
三、节能环保支出 |
0 |
|||
七、新增建设用地土地有偿使用费收入 |
0 |
可再生能源电价附加收入安排的支出 |
0 |
|||
八、南水北调工程建设基金收入 |
0 |
废弃电器电子产品处理基金支出 |
0 |
|||
九、城市公用事业附加收入 |
0 |
四、城乡社区支出 |
0 |
|||
十、国有土地收益基金收入 |
0 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
|||
十一、农业土地开发资金收入 |
0 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
|||
十二、国有土地使用权出让收入 |
0 |
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
|||
十三、大中型水库库区基金收入 |
0 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
|||
十四、彩票公益金收入 |
0 |
新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
|||
十五、城市基础设施配套费收入 |
0 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
|||
十六、小型水库移民扶助基金收入 |
0 |
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
|||
十七、国家重大水利工程建设基金收入 |
0 |
五、农林水支出 |
0 |
|||
十八、车辆通行费 |
0 |
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
|||
十九、污水处理费收入 |
0 |
大中型水库库区基金及对应债务专著收入安排的支出 |
0 |
|||
二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
0 |
三峡水库库区基金支出 |
0 |
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二十一、其他政府性基金收入 |
0 |
南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
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|
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
|||
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|
六、交通运输支出 |
0 |
|||
|
|
铁路运输 |
0 |
|||
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|
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
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|
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
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|
|
港口建设费及对应债务收入安排的支出 |
0 |
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|
铁路建设基金支出 |
0 |
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船舶油污损害赔偿基金支出 |
0 |
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民航发展基金支出 |
0 |
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|
七、资源勘探信息等支出 |
0 |
|||
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|
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
|||
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|
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
|||
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农网还贷资金支出 |
0 |
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|
八、商业服务业等支出 |
0 |
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|
旅游发展基金支出 |
0 |
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九、其他支出 |
0 |
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其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
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彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
0 |
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彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
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|
十、债务付息支出 |
0 |
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|
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十一、债务发行费用支出 |
0 |
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收入合计 |
0 |
支出合计 |
0 |
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