索引号: | -zcxzfbgs-00001302 | 发布机构: | |
成文日期: | 2016-03-26 | 有效性: | 有效 |
文 号: | 所属主题: | 部门预算 |
县文化局2015年财政收支决算、2016年财政收支预算
柘城县文化局2015年度一般公共决算财政拨款支出明细表 | |||||||
金额单位:万元 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
人员经费 | 公用经费 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
柘城县文化局 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 251.50 | 251.50 | ||||
20803 | 财政对社会保险基金的补贴 | ||||||
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 251.50 | 251.50 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 251.50 | 251.50 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 22.80 | 22.80 | ||||
21005 | 医疗保障 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | ||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 22.80 | 22.80 | ||||
2100599 | 其他医疗保障支出 | ||||||
207 | 文化支出 | 1,805.90 | 437.30 | 120.50 | 1,248.10 | ||
20701 | 文化 | ||||||
2070101 | 行政运行 | 483.88 | 437.30 | 46.58 | |||
2070104 | 图书馆 | ||||||
2070106 | 艺术表演场所 | 73.92 | 73.92 | ||||
2070107 | 艺术表演团体 | ||||||
2070109 | 群众文化 | 583.00 | 583.00 | ||||
2070111 | 文化创作与保护 | ||||||
2070199 | 其他文化支出 | 665.10 | 665.10 | ||||
20702 | 文物 | ||||||
2070201 | 行政运行 | ||||||
2070205 | 博物馆 | ||||||
2070299 | 其他文物支出 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 30.40 | 30.40 | ||||
22102 | 住房改革支出 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 30.40 | 30.40 |
柘城县文化局2015年度收入支出决算总表 | ||||||||
金额单位:万元 | ||||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 栏次 | 3 | ||||
一、财政拨款收入 | 1 | 2,122.00 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 一、基本支出 | 60 | 892.90 | |
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 742.00 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 120.50 | ||
三、事业收入 | 4 | 19.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | 1,248.10 | |
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | |||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 行政事业类项目 | 65 | 1,248.10 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 1,805.90 | 三、上缴上级支出 | 66 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 251.50 | 四、经营支出 | 67 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 22.80 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 支出经济分类 | 70 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | 490.50 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | 120.50 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | 251.50 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 赠与 | 76 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 30.40 | 基本建设支出 | 78 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | ||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | ||||
22 | 二十二、其他支出 | 58 | 其他支出 | 81 | 1,248.10 | |||
23 | 59 | 82 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 2,141.00 | 本年支出合计 | 83 | 2,141.00 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | |||||
年初结转和结余 | 26 | 交纳所得税 | 85 | |||||
基本支出结转 | 27 | 提取职工福利基金 | 86 | |||||
项目支出结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | 87 | |||||
经营结余 | 29 | 其他 | 88 | |||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | ||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | ||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | ||||||
33 | 经营结余 | 92 | ||||||
34 | 93 | |||||||
35 | 94 | |||||||
总计 | 36 | 总计 | 95 |
文化局是主管全县文化、艺术、文物、新闻出版事业发展和著作权管理的县政府工作部门。其主要职责为:1.贯彻落实党中央、国务院关于文化、艺术、文物、新闻出版工作方针、政策和法律、法规,研究制定全县文化、艺术、文物、新闻出版、著作权工作的政策、意见并组织实施和监督检查。2.研究制定全县文化艺术事业、文物事业的中长期发展规划和年度计划并组织、监督实施。指导全县文化艺术、新闻出版体制改革。3.管理全县文学、艺术事业,研究、指导文学艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类文学艺术的发展;组织管理全县重大文化活动。4.归口管理全县文化市场,拟定文化市场的发展规划;研究文化市场发展态势,指导监督文化市场稽查工作。5.管理全县图书馆事业,研究指导图书文献资源建设、开发和利用,组织推动图书馆事业标准化、现代化建设。6.对全县新闻出版活动(包括出版物的出版、印刷或复印、发行)实行监督管理来查处违禁出版物和出版、印刷、复制、发行单位的违法违规活动;监督管理印刷业。7.拟定全县出版物市场的宏观调控政策、管理规定并指导实施、查处或组织查处非法出版活动和非法出版物;拟定出版物市场“扫黄打非”方案和计划并指导实施,协调出版物市场“扫黄打非”集中行动和大案要案的查处工作。 | ||||||||
柘城县文化局2016年度收入支出预算总表 | ||||||||
金额单位:万元 | ||||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 栏次 | 3 | ||||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,198.21 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 一、基本支出 | 60 | 886.41 | |
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 702.59 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 107.92 | ||
三、事业收入 | 4 | 22.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | 409.70 | |
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | |||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 行政事业类项目 | 65 | 409.70 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 904.54 | 三、上缴上级支出 | 66 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 254.96 | 四、经营支出 | 67 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 22.76 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 支出经济分类 | 70 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | 447.63 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | 107.92 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | 254.96 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 赠与 | 76 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 37.95 | 基本建设支出 | 78 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | ||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | ||||
22 | 二十二、其他支出 | 58 | 其他支出 | 81 | 409.70 | |||
23 | 59 | 82 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 1,220.21 | 本年支出合计 | 83 | 1,220.21 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | |||||
年初结转和结余 | 26 | 交纳所得税 | 85 | |||||
基本支出结转 | 27 | 提取职工福利基金 | 86 | |||||
项目支出结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | 87 | |||||
经营结余 | 29 | 其他 | 88 | |||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | ||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | ||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | ||||||
33 | 经营结余 | 92 | ||||||
34 | 93 | |||||||
35 | 94 | |||||||
总计 | 36 | 总计 | 95 |
柘城县文化局2016年度一般公共决算财政拨款支出明细表 | |||||||
金额单位:万元 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
人员经费 | 公用经费 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
208 | 社会保障和就业支出 | 254.96 | 254.96 | ||||
20803 | 财政对社会保险基金的补贴 | ||||||
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 254.96 | 254.96 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 22.76 | 22.76 | ||||
2100501 | 行政单位医疗 | ||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 22.76 | 22.76 | ||||
2100599 | 其他医疗保障支出 | ||||||
207 | 文化支出 | 904.54 | 386.92 | 107.92 | 409.70 | ||
20701 | 文化 | ||||||
2070101 | 行政运行 | 830.62 | 386.92 | 34.00 | 409.70 | ||
2070104 | 图书馆 | ||||||
2070106 | 艺术表演场所 | 73.92 | 73.92 | ||||
2070107 | 艺术表演团体 | ||||||
2070109 | 群众文化 | ||||||
2070111 | 文化创作与保护 | ||||||
2070199 | 其他文化支出 | ||||||
20702 | 文物 | ||||||
2070201 | 行政运行 | ||||||
2070205 | 博物馆 | ||||||
2070299 | 其他文物支出 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 37.95 | 37.95 | ||||
22102 | 住房改革支出 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 37.95 | 37.95 |
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