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索引号: -zcxzfbgs-00001310 发布机构:
成文日期: 2016-03-27 有效性: 有效
文 号: 所属主题: 部门预算

县民政局2015年财政收支决算、2016年财政收支预算

来源: 发布时间:2016-03-27 浏览次数: 【字体:

 

公开02    
柘城县民政局2015年度一般公共预算财政拨款支出明细表
        
       金额单位:万元
支出功能分类科目编码科目名称总计基本支出项目支出
人员经费公用经费
栏次1234
 4,149.77549.0832.473,568.22
208社会保障和就业支出4,087.82487.1332.473,568.22
20802民政管理事务824.14442.5332.47349.14
2080201行政运行475.00 442.5332.47 
2080204拥军优属54.00  54.00
2080205老龄事务4.00  4.00
2080207行政区划和地名管理27.00  27.00
2080299其他民政管理事务支出264.14  264.14
20805行政事业单位离退休44.6044.60  
2080502  事业单位离退休44.6044.60  
20808抚恤1,071.00  1,071.00
2080804优抚事业单位支出180.00  180.00
2080805义务兵优待金891.00  891.00
20809退役安置757.08  757.08
2080901退役士兵安置590.08  590.08
2080902军队移交政府离退休人员安置90.00  90.00
2080903军队移交政府离退休干部管理机构8.00  8.00
2080999其他退役安置支出69.00  69.00
20810社会福利796.00  796.00
2081001儿童福利345.00  345.00
2081002老年福利433.00  433.00
2081005社会福利事业单位10.00  10.00
2081099其他社会福利支出8.00  8.00
20815自然灾害生活救助75.00  75.00
2081501中央自然灾害生活补助20.00  20.00
2081502地方自然灾害生活补助55.00  55.00
20820临时救助56.00  56.00
2082002流浪乞讨人员救助支出56.00  56.00
20899  其他社会保障和就业支出464.00  464.00
2089901  其他社会保障和就业支出464.00  464.00
210医疗卫生与计划生育支出26.5526.55  
21005医疗保障26.5526.55  
2100502  事业单位医疗26.5526.55  
221住房保障支出35.435.4  
22102住房改革支出35.435.4  
2210201  住房公积金35.435.4  

 

公开01        
柘城县民政局2015年度收入支出决算总表
        金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数项目(按支出性质和经济分类)行次决算数
栏次 1栏次  栏次 3
一、财政拨款收入14,149.77一、一般公共服务支出37 一、基本支出60581.55
  其中:政府性基金2 二、外交支出38     人员经费61549.08
二、上级补助收入3 三、国防支出39     日常公用经费6232.47
三、事业收入4 四、公共安全支出40 二、项目支出633,568.22
四、经营收入5 五、教育支出41     基本建设类项目64 
五、附属单位上缴收入6 六、科学技术支出42     行政事业类项目653,568.22
六、其他收入7 七、文化体育与传媒支出43 三、上缴上级支出66 
 8 八、社会保障和就业支出444,087.82四、经营支出67 
 9 九、医疗卫生与计划生育支出4526.55五、对附属单位补助支出68 
 10 十、节能环保支出46  69 
 11 十一、城乡社区支出47 支出经济分类70 
 12 十二、农林水支出48 基本支出和项目支出合计714,149.77
 13 十三、交通运输支出49   工资福利支出72442.53
 14 十四、资源勘探信息等支出50   商品和服务支出7332.47
 15 十五、商业服务业等支出51   对个人和家庭的补助74106.55
 16 十六、金融支出52   对企事业单位的补贴75 
 17 十七、援助其他地区支出53   赠与76 
 18 十八、国土海洋气象等支出54   债务利息支出77 
 19 十九、住房保障支出5535.40  基本建设支出78 
 20 二十、粮油物资储备支出56   其他资本性支出79 
 21 二十一、国债还本付息支出57   贷款转贷及产权参股80 
 22 二十二、其他支出58   其他支出813,568.22
 23  59  82 
本年收入合计244,149.77本年支出合计834,149.77
    用事业基金弥补收支差额25     结余分配84 
    年初结转和结余26       交纳所得税85 
      基本支出结转27       提取职工福利基金86 
      项目支出结转和结余28       转入事业基金87 
      经营结余290.00      其他88 
 30     年末结转和结余89 
 31       基本支出结转90 
 32       项目支出结转和结余91 
 33       经营结余92 
 34  93 
 35  94 
总计364,149.77总计954,149.77

 

 

    柘城县民政局职责:承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。落实优抚政策,组织指导拥军优属、拥政爱民工作,监督实施各类优抚标准;审核上报、褒扬烈士,指导优抚医疗事业单位、光荣院和烈士纪念建筑物保护单位的管理工作。贯彻落实军队离退休干部、退休士官、军队无军籍退休退职职工(以下简称军休人员)和复员退伍军人安置工作政策,落实减灾救灾工作政策,负责组织、协调全县减灾救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设;牵头拟订社会救助规划、政策、标准,健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作;拟订全县行政区划总体规划、地名管理办法并组织实施;拟定城乡基层群众性自治组织和城乡社区建设意见并指导实施,指导社区服务体系建设,贯彻落实婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策;
公开01        
柘城县民政局2016年度收入支出预算总表
        金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数项目(按支出性质和经济分类)行次决算数
栏次 1栏次  栏次 3
一、财政拨款收入1536.30一、一般公共服务支出37 一、基本支出60416.30
  其中:政府性基金2 二、外交支出38     人员经费61408.34
二、上级补助收入3 三、国防支出39     日常公用经费627.96
三、事业收入4 四、公共安全支出40 二、项目支出63120.00
四、经营收入5 五、教育支出41     基本建设类项目64 
五、附属单位上缴收入6 六、科学技术支出42     行政事业类项目65120.00
六、其他收入7 七、文化体育与传媒支出43 三、上缴上级支出66 
 8 八、社会保障和就业支出44373.96四、经营支出67 
 9 九、医疗卫生与计划生育支出4515.88五、对附属单位补助支出68 
 10 十、节能环保支出46  69 
 11 十一、城乡社区支出47 支出经济分类70536.3
 12 十二、农林水支出48 基本支出和项目支出合计71 
 13 十三、交通运输支出49   工资福利支出72258.22
 14 十四、资源勘探信息等支出50   商品和服务支出737.96
 15 十五、商业服务业等支出51   对个人和家庭的补助74150.12
 16 十六、金融支出52   对企事业单位的补贴75 
 17 十七、援助其他地区支出53   赠与76 
 18 十八、国土海洋气象等支出54   债务利息支出77 
 19 十九、住房保障支出5526.46  基本建设支出78 
 20 二十、粮油物资储备支出56   其他资本性支出79 
 21 二十一、国债还本付息支出57   贷款转贷及产权参股80 
 22 二十二、其他支出58120.00  其他支出81120.00
 23  59  82 
本年收入合计24536.30本年支出合计83536.30
    用事业基金弥补收支差额25     结余分配84 
    年初结转和结余26       交纳所得税85 
      基本支出结转27       提取职工福利基金86 
      项目支出结转和结余28       转入事业基金87 
      经营结余290.00      其他88 
 30     年末结转和结余89 
 31       基本支出结转90 
 32       项目支出结转和结余91 
 33       经营结余92 
 34  93 
 35  94 
总计36536.30总计95536.30

 

 

公开02    
柘城县民政局2016年度一般公共预算财政拨款支出明细表
     金额单位:万元 
支出功能分类科目编码科目名称总计基本支出项目支出
人员经费公用经费
栏次1234
 536.30408.347.96120.00
208社会保障和就业支出493.96366.007.96120.00
20802民政管理事务386.18258.227.96120.00
2080201行政运行266.18258.227.96 
2080202一般行政管理事务120.00  120.00
20803财政对社会保险基金的补助52.9252.92  
2080301财政对基本养老保险金的补助52.9252.92  
20805行政事业单位离退休54.8654.86  
2080501  归口管理的行政单位离退休54.8654.86  
210医疗卫生与计划生育支出15.8815.88  
21005医疗保障15.8815.88  
2100502  事业单位医疗15.8815.88  
221住房保障支出26.4626.46  
22102住房改革支出26.4626.46  
2210201  住房公积金26.4626.46  

 

 

2016年部门政府性基金预算收支表

 

 

单位:万元

               

               

项目

预算数

项目

预算数

一、农网还贷资金收入

0

一、文化体育与传媒支出

0

二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入

0

    国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

0

三、港口建设费收入

0

二、社会保障和就业支出

0

四、散装水泥专项资金收入

0

    大中型水库移民后期扶持基金支出

      0

五、新型墙体材料专项基金收入

0

    小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出

0

六、新菜地开发建设基金收入

0

三、节能环保支出

0

七、新增建设用地土地有偿使用费收入

0

    可再生能源电价附加收入安排的支出

0

八、南水北调工程建设基金收入

0

    废弃电器电子产品处理基金支出

0

九、城市公用事业附加收入

0

四、城乡社区支出

0

十、国有土地收益基金收入

0

    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 0

十一、农业土地开发资金收入

0

    城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

0

十二、国有土地使用权出让收入

0

    国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

0

十三、大中型水库库区基金收入

0

    农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

0

十四、彩票公益金收入

0

    新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

0

十五、城市基础设施配套费收入

0

    城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

0

十六、小型水库移民扶助基金收入

0

    污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出

0

十七、国家重大水利工程建设基金收入

0

五、农林水支出

0

十八、车辆通行费

0

    新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出

0

十九、污水处理费收入

0

    大中型水库库区基金及对应债务专著收入安排的支出

0

二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

0

    三峡水库库区基金支出

0

二十一、其他政府性基金收入

0

    南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出

0

 

 

    国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出

0

 

 

六、交通运输支出

0

 

 

    铁路运输

0

 

 

    海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出

0

 

 

    车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出

0

 

 

    港口建设费及对应债务收入安排的支出

0

 

 

    铁路建设基金支出

0

 

 

    船舶油污损害赔偿基金支出

0

 

 

    民航发展基金支出

0

 

 

七、资源勘探信息等支出

0

 

 

    散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出

0

 

 

    新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

0

 

 

    农网还贷资金支出

0

 

 

八、商业服务业等支出

0

 

 

    旅游发展基金支出

0

 

 

九、其他支出

0

 

 

    其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0

 

 

    彩票发行销售机构业务费安排的支出

0

 

 

    彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0

 

 

十、债务付息支出

0

 

 

十一、债务发行费用支出

0

收入合计

0

支出合计

0

 

 

2016年部门政府性基金决算收支表

柘城县民政局

 

单位:万元

               

               

项目

决算数

项目

决算数

一、农网还贷资金收入

0

一、文化体育与传媒支出

0

二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入

0

    国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

0

三、港口建设费收入

0

二、社会保障和就业支出

0

四、散装水泥专项资金收入

0

    大中型水库移民后期扶持基金支出

     0

五、新型墙体材料专项基金收入

0

    小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出

0

六、新菜地开发建设基金收入

0

三、节能环保支出

0

七、新增建设用地土地有偿使用费收入

0

    可再生能源电价附加收入安排的支出

0

八、南水北调工程建设基金收入

0

    废弃电器电子产品处理基金支出

0

九、城市公用事业附加收入

0

四、城乡社区支出

0

十、国有土地收益基金收入

0

    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0

十一、农业土地开发资金收入

0

    城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

0

十二、国有土地使用权出让收入

0

    国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

0

十三、大中型水库库区基金收入

0

    农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

0

十四、彩票公益金收入

1871

    新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

0

十五、城市基础设施配套费收入

0

    城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

0

十六、小型水库移民扶助基金收入

0

    政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出

 

十七、国家重大水利工程建设基金收入

0

五、农林水支出

0

十八、车辆通行费

0

    新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出

0

十九、污水处理费收入

0

    大中型水库库区基金及对应债务专著收入安排的支出

0

二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

0

    三峡水库库区基金支出

0

二十一、其他政府性基金收入

0

    南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出

0

二十二、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出

 

    国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出

0

 

 

六、交通运输支出

0

 

 

    铁路运输

0

 

 

    海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出

0

 

 

    车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出

0

 

 

    港口建设费及对应债务收入安排的支出

0

 

 

    铁路建设基金支出

0

 

 

    船舶油污损害赔偿基金支出

0

 

 

    民航发展基金支出

0

 

 

七、资源勘探信息等支出

0

 

 

    散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出

0

 

 

    新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

0

 

 

    农网还贷资金支出

0

 

 

八、商业服务业等支出

0

 

 

    旅游发展基金支出

0

 

 

九、其他支出

0

 

 

    其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0

 

 

    彩票发行销售机构业务费安排的支出

0

 

 

    彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1871

 

 

十、债务付息支出

0

 

 

十一、债务发行费用支出

0

收入合计

1871

支出合计

1871

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